Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Importancia de la auditoria operativa interna aplicada a los controles internos financieros de la empresa Auto Repuestos Vásquez en el municipio de San Pedro de Macorís año 2013 / Johnny Beltré Figuereo ; asesora Dulce Tocca Ricart

Por: Beltré Figuereo, Johnny.
Colaborador(es): Tocca Ricart, Dulce, asesora.
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este Descripción: 80 hojas.Tema(s): Auditoria | Auditoria administrativa | Auditoría interna | Auto Repuestos Vásquez | Control interno | Tesis y disertaciones académicas | TP 8003Clasificación CDD: TP 658.4013 B453i 2014 Nota de disertación: Tesis (Magister en Administración) -- Universidad Central del Este, 2014
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
Tipo de ítem Biblioteca de origen Signatura Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tesis Tesis
T 657.458 B453i 2014 (Navegar estantería) Disponible
Tesis Tesis
T 657.458 B453i 2014 (Navegar estantería) Disponible
Cerrar el navegador de estanterías
T 657.453 C389p 2018 Propuesta para la implementación de un sofware de gestión integrado aplicado de la empresa Farmacia Guayacanes municipio de Guayacanes República Dominicana septiembre - diciembre 2018 / T 657.453 C389p 2018 Propuesta para la implementación de un sofware de gestión integrado aplicado de la empresa Farmacia Guayacanes municipio de Guayacanes República Dominicana septiembre - diciembre 2018 / T 657.458 B453i 2014 Importancia de la auditoria operativa interna aplicada a los controles internos financieros de la empresa Auto Repuestos Vásquez en el municipio de San Pedro de Macorís año 2013 / T 657.458 B453i 2014 Importancia de la auditoria operativa interna aplicada a los controles internos financieros de la empresa Auto Repuestos Vásquez en el municipio de San Pedro de Macorís año 2013 / T 657.458 B453p 2012 Propuesta para la implementación de un sistema de control interno administrativo-financiero en el área de ventas de Almacenes el Baratillo, S. R. L. en el periodo agosto 2011-enero 2012 / T 657.458 B453r 2019 Revisión de los controles internos conforme al marco de referencia para la implementación de control interno (coso), aplicable al área de cuentas por pagar del Hotel Bahía Príncipe, la Altagracia, República Dominicana, mayo - agosto 2019 / T 657.458 B453r 2019 Revisión de los controles internos conforme al marco de referencia para la implementación de control interno (coso), aplicable al área de cuentas por pagar del Hotel Bahía Príncipe, la Altagracia, República Dominicana, mayo - agosto 2019 /

Tesis (Magister en Administración) -- Universidad Central del Este, 2014

Incluye bibliografía, índice y anexos